|
Faktúra |
2021222
|
elektrická energia
|
818,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
ZSE |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021179
|
Učebnice
|
27,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021193
|
servisné práce
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021192
|
Lampa do projektora
|
155,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021191
|
Hygienické potreby
|
24,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021190
|
Telekomunikačné služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021189
|
Hygienické potreby
|
76,43 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021188
|
Vodné, stočné
|
286,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021187
|
elektrická energia
|
-10,07 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021186
|
Stravné lístky
|
306,85 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
UP Dejeuner s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021185
|
čistiace potreby
|
33,55 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
Torbia s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021184
|
Kancelárske potreby
|
30,31 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Canton spol. s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021183
|
Učebnice
|
485,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
TakTik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021182
|
Učebnice
|
247,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021181
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021180
|
čistiace prostriedky
|
77,33 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Torbia s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021178
|
údržbárske potreby
|
75,97 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Condor Trade s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021195
|
elektrická energia
|
-506,58 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021169
|
údržbárske potreby
|
50,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2021 |
|
Condor Trade s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021164
|
Vodné, stočné
|
73,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |