|
Faktúra |
2021229
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
Matlák Štefan |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021190
|
Telekomunikačné služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021184
|
Kancelárske potreby
|
30,31 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Canton spol. s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021185
|
čistiace potreby
|
33,55 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
Torbia s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021186
|
Stravné lístky
|
306,85 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
UP Dejeuner s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021187
|
elektrická energia
|
-10,07 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021188
|
Vodné, stočné
|
286,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021189
|
Hygienické potreby
|
76,43 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021191
|
Hygienické potreby
|
24,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021182
|
Učebnice
|
247,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021192
|
Lampa do projektora
|
155,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021193
|
servisné práce
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021194
|
elektrická energia
|
115,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021195
|
elektrická energia
|
-506,58 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021196
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
Slovenská Komora Učiteľov |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021197
|
údržbárske potreby do ŠJ
|
70,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
Sanitino s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021183
|
Učebnice
|
485,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
TakTik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021181
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021200
|
Učebnice
|
55,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
ABC edu a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Faktúra |
2021172
|
Telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |